4月8日,市國(guó)資委副主任杜惠萍帶領相關科室一行到金控公司開(kāi)展内部審計工作調研。金控公司黨委副書記、紀委書記易新海,監事(shì)會(huì)監事(shì)江晨輝、監察審計部門負責人參加了座談。
會(huì)上,易新海從金控公司内審機構設置、内審制度建設、審計署11号令的學(xué)習貫徹情況、内審工作開(kāi)展情況、内審工作存在的主要困難和問題以及2019年度内審工作計劃安排向(xiàng)杜主任一行進(jìn)行了詳細彙報。
杜主任在認真聽取彙報後(hòu),對(duì)金控公司下一步審計工作提出要求。一是要重視發(fā)揮内部審計“第一道(dào)防線”的作用,堅持原則,勇于發(fā)現問題,加強事(shì)前介入和事(shì)中監督;二是要突出重點,加強對(duì)金融、類金融業務的日常監督與審計,防範金融風險;三是要積極探索對(duì)混合所有制企業的有效監管;四是要加強内審隊伍建設,不斷提升專業素養和能(néng)力。
(金控公司監察審計部 曾炎林 2019年4月11日)